Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6334 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
LIDOCAINA EMPLASTRO |
15,55 |
155,45 |
28.00 |
PANTOPRAZOL 40MG |
2,08 |
58,19 |
30.00 |
CITALOPRAM 40 MG |
5,01 |
150,28 |
30.00 |
VENLAFAXINA 75 MG |
3,20 |
96,08 |
1.00 |
AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG |
44,51 |
44,51 |
30.00 |
OLANZAPINA 10 MG |
4,02 |
120,61 |
30.00 |
SAXAGLIPTINA+DAPAGLIFLOZINA 5/10MG |
8,25 |
247,52 |
28.00 |
NITROFURANTOINA 100 MG |
0,97 |
27,05 |
30.00 |
PREGABALINA 50 MG |
2,27 |
68,02 |
3.00 |
LEVETIRACETAM 100MG / ML SOLUÇAO |
66,55 |
199,64 |
60.00 |
ENTRESTO 49/51 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
5,78 |
346,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2022 |
LIDOCAINA EMPLASTRO PANTOPRAZOL 40MG CITALOPRAM 40 MG VENLAFAXINA 75 MG AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG OLANZAPINA 10 MG SAXAGLIPTINA+DAPAGLIFLOZINA 5/10MG NITROFURANTOINA 100 MG PREGABALINA 50 MG LEVETIRACETAM 100MG / ML SOLUÇAO ENTRESTO 49/51 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.514,32 |
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14/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/102978. |
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1.514,32 |
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11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6334/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.514,32 |
TOTAL |
1.514,32 |
1.514,32 |
1.514,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.