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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030

Dados do Empenho
Número do empenho: 6369 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PÉ (PARA BANCOS DE CONCRETOS) - (PARA BANCOS DE CONCRETOS) 150,00 750,00
4.00 PEDRA (SACO 20 KG) - (SACO 20 KG) Finalidade: REF.AQUISIÇÃOS, PÉ DE BANCO EM CONCRETO E PEDRAS PARA SEREM COLOCADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 40,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 PÉ (PARA BANCOS DE CONCRETOS) - (PARA BANCOS DE CONCRETOS) PEDRA (SACO 20 KG) - (SACO 20 KG) Finalidade: REF.AQUISIÇÃOS, PÉ DE BANCO EM CONCRETO E PEDRAS PARA SEREM COLOCADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 910,00
16/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042722633. 910,00
11/10/2022 Pagamento de Empenho 6369/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 910,00
TOTAL 910,00 910,00 910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.