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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANESSA R VOGEL E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6372 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CREME (P/QUEIMADURAS COM SULFADIAZINA DE PRATA) - (P/QUEIMADURAS COM SULFADIAZINA DE PRATA) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE POMADAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. 67,80 203,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 CREME (P/QUEIMADURAS COM SULFADIAZINA DE PRATA) - (P/QUEIMADURAS COM SULFADIAZINA DE PRATA) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE POMADAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. 203,40
21/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/95. 203,40
11/10/2022 Pagamento de Empenho 6372/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 203,40
TOTAL 203,40 203,40 203,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.