Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6377 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MACACÃO DE BRIM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA USO DOS SERVIDORES DO BRITADOR. |
124,23 |
248,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
MACACÃO DE BRIM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA USO DOS SERVIDORES DO BRITADOR. |
248,46 |
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16/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/267254. |
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248,46 |
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14/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6377/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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248,46 |
TOTAL |
248,46 |
248,46 |
248,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.