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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 6475 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
contribuição patronal PATRONAL FÉRIAS MÊS 09/2022 0,00 309,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 contribuição patronal PATRONAL FÉRIAS MÊS 09/2022 309,85
22/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI PATRONAL FÉRIAS SETEMBRO/2022. 309,85
06/10/2022 Pagamento de Empenho 6475/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 309,85
TOTAL 309,85 309,85 309,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.