Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6475 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contribuição patronal PATRONAL FÉRIAS MÊS 09/2022 |
0,00 |
309,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
contribuição patronal PATRONAL FÉRIAS MÊS 09/2022 |
309,85 |
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22/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI PATRONAL FÉRIAS SETEMBRO/2022. |
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309,85 |
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06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6475/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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309,85 |
TOTAL |
309,85 |
309,85 |
309,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.