Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6524 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
CAIXA MULTIUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE MULHERES DO PAIF NO INTERIOR. |
10,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2022 |
CAIXA MULTIUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE MULHERES DO PAIF NO INTERIOR. |
400,00 |
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26/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/2149. |
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400,00 |
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25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6524/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.