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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6558 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFRIGERANTE 9,79 9,79
3.82 CARNE BOVINA COSTELA MINGA 48,35 184,70
2.00 REFRIGERANTE FANTA 7,69 15,38
3.80 CARNE BOVINA 44,05 167,39
9.00 PAO CACETINHO 3,50 31,50
2.00 CARVAO 32,00 64,00
1.00 GELO TUBO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES, EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 9,29 9,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 REFRIGERANTE CARNE BOVINA COSTELA MINGA REFRIGERANTE FANTA CARNE BOVINA FÓSFORO PAO CACETINHO CARVAO GELO TUBO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES, EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 482,55
27/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/042906167. 482,55
20/10/2022 Pagamento de Empenho 6558/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 482,55
TOTAL 482,55 482,55 482,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.