Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO 002/2021. |
3.369,50 |
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01/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/118868. |
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221,32 |
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11/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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221,32 |
16/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/119635. |
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226,53 |
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10/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº l Nº 101/120505; 101/121224. |
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479,60 |
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10/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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226,53 |
11/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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479,60 |
12/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/122415; 101/122633; 101/123508. |
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604,01 |
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02/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/124154. |
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253,96 |
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09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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604,01 |
10/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/125236 |
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261,15 |
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10/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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253,96 |
13/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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261,15 |
09/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/127208 |
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334,45 |
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24/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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334,45 |
01/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/128715 |
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269,55 |
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20/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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269,55 |
11/08/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-718,93 |
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TOTAL |
2.650,57 |
2.650,57 |
2.650,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.