Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
671 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
ZOLPIDEM 10 MG - |
2,17 |
130,20 |
21.00 |
AMOXICILINA+CLAVUL DE POTASICO 500 MG/125MG - |
5,60 |
117,68 |
30.00 |
QUETIAPINA 25 MG - |
2,06 |
61,80 |
28.00 |
VENLAFAXINA 75 MG - |
3,10 |
86,80 |
30.00 |
ESCITALOPRAM 15 MG - |
3,34 |
100,20 |
30.00 |
ESCITALOPRAM 10 MG - |
2,08 |
62,40 |
30.00 |
PREGABALINA 75 MG - |
3,00 |
90,00 |
30.00 |
LORAZEPAN 100MG - |
0,72 |
21,60 |
30.00 |
QUETIAPINA 100 MG - |
3,33 |
99,90 |
30.00 |
DULOXETINA 30 MG - |
2,22 |
66,60 |
30.00 |
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
2,10 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
ZOLPIDEM 10 MG - AMOXICILINA+CLAVUL DE POTASICO 500 MG/125MG - QUETIAPINA 25 MG - VENLAFAXINA 75 MG - ESCITALOPRAM 15 MG - ESCITALOPRAM 10 MG - PREGABALINA 75 MG - LORAZEPAN 100MG - QUETIAPINA 100 MG - DULOXETINA 30 MG - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
900,18 |
|
|
07/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/33824. |
|
900,18 |
|
17/02/2022 |
Pagamento de Empenho 671/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
900,18 |
TOTAL |
900,18 |
900,18 |
900,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.