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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6778 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CALHA ALUZINCO 50CM - 50CM 90,00 810,00
4.30 CHAPA ALUZINCO (ALGOROSA 110CM) - (ALGOROSA 110CM) 180,00 774,00
5.00 CHAPA ALUZINCO (ALGOROSA ALUZINCO TAPA MURO 46CM) - (ALGOROSA ALUZINCO TAPA MURO 46CM) 81,00 405,00
3.50 CHAPA ALUZINCO 120CM - 120CM Finalidade: REF.MATERIAIS PARA REPAROS NAS CALHAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). 216,00 756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 CALHA ALUZINCO 50CM - 50CM CHAPA ALUZINCO (ALGOROSA 110CM) - (ALGOROSA 110CM) CHAPA ALUZINCO (ALGOROSA ALUZINCO TAPA MURO 46CM) - (ALGOROSA ALUZINCO TAPA MURO 46CM) CHAPA ALUZINCO 120CM - 120CM Finalidade: REF.MATERIAIS PARA REPAROS NAS CALHAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). 2.745,00
03/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042940656. 2.745,00
25/10/2022 Pagamento de Empenho 6778/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.745,00
TOTAL 2.745,00 2.745,00 2.745,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.