Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6860 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEDICAMENTO MANIPULADO |
138,61 |
138,61 |
1.00 |
MEDICAMENTO MANIPULADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USÚARIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
83,60 |
83,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2022 |
MEDICAMENTO MANIPULADO MEDICAMENTO MANIPULADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USÚARIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
222,21 |
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10/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/25358. |
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222,21 |
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07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6860/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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222,21 |
TOTAL |
222,21 |
222,21 |
222,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.