Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JARDEL DA CRUZ MELO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6956 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 08/10/2022 PARA CONDUZIR MUDANÇAS DE USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 08/10/2022 PARA CONDUZIR MUDANÇAS DE USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
35,00 |
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06/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 458101. |
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35,00 |
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14/10/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
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-35,00 |
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14/10/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-35,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.