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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JARDEL DA CRUZ MELO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6956 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 08/10/2022 PARA CONDUZIR MUDANÇAS DE USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS NO DIA 08/10/2022 PARA CONDUZIR MUDANÇAS DE USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 35,00
06/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 458101. 35,00
14/10/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -35,00
14/10/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -35,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.