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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6986 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MONTAGEM DE PNEU 20,00 40,00
2.00 BALANCEAMENTO Finalidade: REF. BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO AIRCROSS COM PLACAS IXG3100 EM USO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO Finalidade: REF. BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO AIRCROSS COM PLACAS IXG3100 EM USO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 80,00
19/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/682. 80,00
19/10/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6986/2022, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 1,60
08/11/2022 Pagamento de Empenho 6986/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,40
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 10/10/2022 1,60 Lançada
TOTAL   1,60