Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO PEREIRA 01286727065 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7038 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: REF.SERVIÇO DE PINTURA NAS CASINHAS ONDE TEM O GERADOR, LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (CENTRAL). |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2022 |
SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: REF.SERVIÇO DE PINTURA NAS CASINHAS ONDE TEM O GERADOR, LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (CENTRAL). |
1.500,00 |
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13/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/3. |
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1.500,00 |
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07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7038/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.