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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 719 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CIMENTO - 40,00 200,00
50.00 MALHA SOLDADA DE FERRO 15X15 CM 3.4 MM - 159,00 7.950,00
10.00 Guia 70646739 DE 7X5.50 - 17,50 175,00
11.00 Guia 70646739 10X5.50 - 25,00 275,00
1.00 ARAME Nº 12, 14, 16 - 30,00 30,00
2.00 AREIA LT - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 CIMENTO - MALHA SOLDADA DE FERRO 15X15 CM 3.4 MM - Guia 70646739 DE 7X5.50 - Guia 70646739 10X5.50 - ARAME Nº 12, 14, 16 - AREIA LT - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 8.640,00
15/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 447. 8.640,00
18/02/2022 Pagamento de Empenho 719/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.640,00
TOTAL 8.640,00 8.640,00 8.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.