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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 725 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FITA CREPE - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 9,49 94,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 FITA CREPE - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 94,90
02/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 129955. 94,90
25/02/2022 Pagamento de Empenho 725/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 94,90
TOTAL 94,90 94,90 94,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.