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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho
Número do empenho: 7498 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE PINTURA Finalidade: REF.MATERIAL DE PINTURA PARA SER REALIZADA NOS SEGUINTES ITENS HOSPITALARES (MESINHAS E TRIPÉ PORTA SORO). 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 MATERIAL DE PINTURA Finalidade: REF.MATERIAL DE PINTURA PARA SER REALIZADA NOS SEGUINTES ITENS HOSPITALARES (MESINHAS E TRIPÉ PORTA SORO). 350,00
04/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043509089. 350,00
16/11/2022 Pagamento de Empenho 7498/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.