Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MOACIR JOAO DALBERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7500 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS-RS, GRUPO CONVIVER DA TERCEIRA IDADE. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2022 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS-RS, GRUPO CONVIVER DA TERCEIRA IDADE. |
600,00 |
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31/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº E/14. |
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600,00 |
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31/10/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 7500/2022, MOACIR JOAO DALBERTO |
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12,00 |
16/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7500/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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588,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
31/10/2022 |
12,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,00 |
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