Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7529 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CUIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CUIAS PARA PRESENTEAR OS PARTICIPANTES DO GRUPO DO SCFV DA TERCEIRA IDADE DO CRAS. |
37,50 |
1.875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2022 |
CUIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CUIAS PARA PRESENTEAR OS PARTICIPANTES DO GRUPO DO SCFV DA TERCEIRA IDADE DO CRAS. |
1.875,00 |
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25/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° 890/043939028 |
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1.875,00 |
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30/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7529/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.875,00 |
TOTAL |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.