Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7531 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMENDA 32 MM |
3,00 |
6,00 |
1.00 |
CANO PVC 32 MM |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
COLA CANO 17 G - CANO 17 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2022 |
EMENDA 32 MM CANO PVC 32 MM COLA CANO 17 G - CANO 17 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
18,00 |
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11/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043536302. |
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18,00 |
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18/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7531/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18,00 |
TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.