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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA - 3,84 7,68
6.00 MANGA 50 MANGA VACUO CINZA. - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E MAGUEIRA PARA SEREM USADAS EM CAIXA DE AGUA ESCOLA MENINO DEUS. 19,52 117,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 ABRAÇADEIRA - MANGA 50 MANGA VACUO CINZA. - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E MAGUEIRA PARA SEREM USADAS EM CAIXA DE AGUA ESCOLA MENINO DEUS. 124,80
24/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/247889. 124,80
24/02/2022 AJUSTE P.A. -124,80
25/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/ 247889 124,80
08/03/2022 Pagamento de Empenho 757/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 124,80
TOTAL 124,80 124,80 124,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.