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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7607 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ÓLEO 58,00 348,00
1.00 ADITIVO FLUSH 80,00 80,00
1.00 FILTRO OLEO Finalidade: REF. TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 119,94 119,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 ÓLEO ADITIVO FLUSH FILTRO OLEO Finalidade: REF. TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 547,94
10/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/139272. 547,94
18/11/2022 Pagamento de Empenho 7607/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 547,94
TOTAL 547,94 547,94 547,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.