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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7608 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 99,50 99,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 SERVIÇO Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 99,50
10/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/20224210. 99,50
18/11/2022 Pagamento de Empenho 7608/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,50
TOTAL 99,50 99,50 99,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.