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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7623 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 GASOLINA COMUM (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONTRATO Nº 266/2022. 5,05 1.009,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 GASOLINA COMUM (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONTRATO Nº 266/2022. 1.009,80
09/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 1/1314. 187,03
14/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 1/1321. 152,06
21/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7623/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 152,06
21/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7623/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 187,03
06/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 001/01330; 222,68
13/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7623/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,68
29/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 101/139053; 101/140232; 101/140357; 414,10
30/12/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -33,93
17/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7623/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 414,10
TOTAL 975,87 975,87 975,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.