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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7652 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, PREGÃO ELETRÔNICO COMAJA N° 005/2022. 296,00 35.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, PREGÃO ELETRÔNICO COMAJA N° 005/2022. 35.520,00
11/04/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº E/268. 35.520,00
11/04/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7652/2022, 17224 - UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA 1.704,96
11/04/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7652/2022, 17224 - UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA 1.065,60
24/04/2023 Pagamento de Empenho 7652/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32.749,44
TOTAL 35.520,00 35.520,00 35.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar 11/04/2023 1.704,96 Lançada
ISS - LIVRE 11/04/2023 1.065,60 Lançada
TOTAL   2.770,56