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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7697 Data de lançamento: 14/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TACOGRAFO Finalidade: REF. MANUTENÇÃO CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO VAN MINIBUS COM PLACAS JBPOB32 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 306,00 306,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2022 TACOGRAFO Finalidade: REF. MANUTENÇÃO CRONOTACOGRAFO DO VEÍCULO VAN MINIBUS COM PLACAS JBPOB32 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 306,00
18/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1208. 306,00
24/11/2022 Pagamento de Empenho 7697/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 306,00
TOTAL 306,00 306,00 306,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.