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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSIMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7745 Data de lançamento: 16/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E SOLEDADE/RS NO DIA 16/11/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. 129,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2022 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E SOLEDADE/RS NO DIA 16/11/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. 129,00
16/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 6/1784 E 7/622. 129,00
02/12/2022 Pagamento de Empenho 7745/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.