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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7774 Data de lançamento: 18/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DIVERSOS TROCA DE HASTES, DOBRADIÇAS DA TELA E FORMATAÇÃO NOTEBOOK - TROCA DE HASTES, DOBRADIÇAS DA TELA E FORMATAÇÃO NOTEBOOK Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TROCA DE HASTES, BEM COMO DOBRADIÇAS DA TELA E FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DE USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2022 SERVIÇOS DIVERSOS TROCA DE HASTES, DOBRADIÇAS DA TELA E FORMATAÇÃO NOTEBOOK - TROCA DE HASTES, DOBRADIÇAS DA TELA E FORMATAÇÃO NOTEBOOK Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TROCA DE HASTES, BEM COMO DOBRADIÇAS DA TELA E FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DE USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 480,00
24/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/139. 480,00
24/11/2022 AJUSTE NA DATA DE LIQUIDAÇÃO -480,00
25/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/139. 480,00
29/11/2022 Pagamento de Empenho 7774/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.