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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7784 Data de lançamento: 18/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
156.00 AGUA MINERAL Finalidade: REF.ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIR AOS PARTICIPANTES QUE ESTAVAM NA PALESTRA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL. 1,25 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2022 AGUA MINERAL Finalidade: REF.ÁGUA MINERAL PARA DISTRIBUIR AOS PARTICIPANTES QUE ESTAVAM NA PALESTRA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL. 195,00
23/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/115148; 1/115157. 195,00
28/11/2022 Pagamento de Empenho 7784/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.