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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7803 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TRINCHA 8,00 40,00
1.00 PINCEL CERDA 3/4" 2,80 2,80
1.00 TINTA ACRILICA 153,90 153,90
2.00 TINTA ACRILICA OURO 900 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 42,91 85,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 TRINCHA PINCEL CERDA 3/4" TINTA ACRILICA TINTA ACRILICA OURO 900 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 282,52
21/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/790. 282,52
01/12/2022 Pagamento de Empenho 7803/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 282,52
TOTAL 282,52 282,52 282,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.