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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006

Dados do Empenho
Número do empenho: 7831 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IZZ0B82 EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 LAVAGEM Finalidade: REF. LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA IZZ0B82 EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 80,00
22/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/72. 80,00
02/12/2022 Pagamento de Empenho 7831/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.