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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANELISE MORGAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8037 Data de lançamento: 24/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGENDA 77,20 77,20
1.00 BLOCO ADESIVO - ADESIVO 8,60 8,60
4.00 ISOPOR 6,90 27,60
6.00 REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 1,10 6,60
2.00 COLA 409 - 409 3,90 7,80
7.80 PILHA CONJ. - CONJ. 4,00 31,20
2.00 CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA 2,50 5,00
2.00 SUQUEIRA 65,90 131,80
1.00 PAPEL COLOR SET 34,90 34,90
1.00 TESOURA 18,60 18,60
10.00 PILHA TIPO PALITO, ALCALINA (AAA). 1,5V. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES 3,50 35,00
1.00 FITA DUPLA FACE 3,50 3,50
25.00 FOLHA DE PAPEL E.V.A 3,80 95,00
6.00 PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES 2,00 12,00
1.00 PORTA CANETA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 26,50 26,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2022 AGENDA BLOCO ADESIVO - ADESIVO ISOPOR REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE COLA 409 - 409 PILHA CONJ. - CONJ. CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA SUQUEIRA PAPEL COLOR SET TESOURA PILHA TIPO PALITO, ALCALINA (AAA). 1,5V. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES FITA DUPLA FACE FOLHA DE PAPEL E.V.A PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES PORTA CANETA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 521,30
28/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/043938638; 890/043938872. 521,30
02/12/2022 Pagamento de Empenho 8037/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 521,30
TOTAL 521,30 521,30 521,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.