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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8061 Data de lançamento: 25/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇAO REMOÇÃO DE IMPRESSORA DO PRONOTO ATENDIMENTO E INSTALAÇÃO DA MRESMA NO POSTO DA OPERARIA. - REMOÇÃO DE IMPRESSORA DO PRONOTO ATENDIMENTO E INSTALAÇÃO DA MRESMA NO POSTO DA OPERARIA. Finalidade: REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO POSTO DE SAÚDE DA UNIDADE DO BAIRRO OPERARIA. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2022 SERVIÇO DE INSTALAÇAO REMOÇÃO DE IMPRESSORA DO PRONOTO ATENDIMENTO E INSTALAÇÃO DA MRESMA NO POSTO DA OPERARIA. - REMOÇÃO DE IMPRESSORA DO PRONOTO ATENDIMENTO E INSTALAÇÃO DA MRESMA NO POSTO DA OPERARIA. Finalidade: REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO POSTO DE SAÚDE DA UNIDADE DO BAIRRO OPERARIA. 75,00
06/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/140. 75,00
13/12/2022 Pagamento de Empenho 8061/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.