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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8073 Data de lançamento: 28/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO MADEIRA 27,67 27,67
1.00 FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 8,20 8,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2022 CABO MADEIRA FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 35,87
01/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 01/274219; 35,87
07/12/2022 Pagamento de Empenho 8073/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,87
TOTAL 35,87 35,87 35,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.