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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCENIR LUIS MACIEL LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 814 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO/ALEGRE NO DIA 08/02/2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALUAR LIMBERGER PARA O HOSPITAL SANTA CASA. 118,50 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO/ALEGRE NO DIA 08/02/2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALUAR LIMBERGER PARA O HOSPITAL SANTA CASA. 118,50
08/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 6/5476 E 5/24188. 118,50
08/03/2022 Pagamento de Empenho 814/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,50
TOTAL 118,50 118,50 118,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.