Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
814 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO/ALEGRE NO DIA 08/02/2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALUAR LIMBERGER PARA O HOSPITAL SANTA CASA. |
118,50 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO/ALEGRE NO DIA 08/02/2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALUAR LIMBERGER PARA O HOSPITAL SANTA CASA. |
118,50 |
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08/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 6/5476 E 5/24188. |
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118,50 |
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08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 814/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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118,50 |
TOTAL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.