Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
34 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
DICLOFENACO SODICO INJETÁVEL 2,5MG/ML 3ML. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 28/2022. |
1,60 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2022 |
DICLOFENACO SODICO INJETÁVEL 2,5MG/ML 3ML. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 28/2022. |
800,00 |
|
|
27/12/2022 |
despesas não efetivadas |
-800,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.