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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 832 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 DICLOFENACO SODICO INJETÁVEL 2,5MG/ML 3ML. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 28/2022. 1,60 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 DICLOFENACO SODICO INJETÁVEL 2,5MG/ML 3ML. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 28/2022. 800,00
27/12/2022 despesas não efetivadas -800,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.