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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8492 Data de lançamento: 07/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 MARGARINA VEGETAL DUALIS C/ SAL 500G - DUALIS C/ SAL 500G 6,49 77,88
2.00 TOUCA DESCARTAVEL TNT DISPLAY VABENE 12 UN - TNT DISPLAY VABENE 12 UN 5,99 11,98
3.00 SUCO DE FRUTAS PARATI TRINK UVA 25 GR - PARATI TRINK UVA 25 GR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO CONSTAM NO CONTRATO DE LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. 1,39 4,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2022 MARGARINA VEGETAL DUALIS C/ SAL 500G - DUALIS C/ SAL 500G TOUCA DESCARTAVEL TNT DISPLAY VABENE 12 UN - TNT DISPLAY VABENE 12 UN SUCO DE FRUTAS PARATI TRINK UVA 25 GR - PARATI TRINK UVA 25 GR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS QUE NÃO CONSTAM NO CONTRATO DE LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. 94,03
07/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 9368. 94,03
12/01/2023 Pagamento de Empenho 8492/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 94,03
TOTAL 94,03 94,03 94,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.