3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TORNEIRA -
4,00
8,00
39.00
PARAFUSO -
2,50
97,50
39.00
ARRUELA -
0,20
7,80
39.00
PORCA -
0,20
7,80
1.00
BROCA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2022
TORNEIRA - PARAFUSO - ARRUELA - PORCA - BROCA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUENÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
141,10
09/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF. Nº 038.911.450.
141,10
10/03/2022
Pagamento de Empenho 851/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
141,10
TOTAL
141,10
141,10
141,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.