Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AMBROS E GOMES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8555 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Média e alta complex. Amb. Hosp. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF.AUXÍLIO NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE USÚARIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCIPIO. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2022 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF.AUXÍLIO NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE USÚARIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCIPIO. |
500,00 |
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27/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° |
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500,00 |
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04/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.