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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8612 Data de lançamento: 14/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JOELHO 10,00 20,00
1.00 REGISTRO 50,00 50,00
1.00 REGISTRO DE 40 12,00 12,00
1.00 TORNEIRA 18,00 18,00
1.00 LUVA 6,00 6,00
1.00 FITA VEDANTE 15,00 15,00
1.00 SILICONE 8,00 8,00
1.00 BARRA DE CANO 20 MM 145,00 145,00
1.00 CAIXA D´AGUA 1.270,00 1.270,00
1.00 FLANGE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA MESMA NO CRAS. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2022 JOELHO REGISTRO REGISTRO DE 40 TORNEIRA LUVA FITA VEDANTE SILICONE BARRA DE CANO 20 MM CAIXA D´AGUA FLANGE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA MESMA NO CRAS. 1.594,00
22/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/044330757; 890/044332042; LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA. 1.594,00
17/01/2023 Pagamento de Empenho 8612/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.594,00
TOTAL 1.594,00 1.594,00 1.594,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.