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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8639 Data de lançamento: 14/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 GENTAMICINA 40 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML 3,64 43,68
12.00 gentamicina 80mg Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 5,38 64,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2022 GENTAMICINA 40 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML gentamicina 80mg Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 108,24
22/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/65115; 108,24
04/01/2023 Pagamento de Empenho 8639/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,24
TOTAL 108,24 108,24 108,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.