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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANELISE MORGAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8645 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TNT 4,00 80,00
48.00 CANETA 1,40 67,20
3.00 FITA DUPLA FACE 4,90 14,70
4.00 DESTACA TEXTO 3,50 14,00
30.00 PASTA SUSPENSA 170 G, HASTE METALIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO KRAFT, 06 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, DIMENSÕES 36 X 24 CM, ACOMPANHA VISOR 4,90 147,00
1.00 GRAMPEADOR 39,90 39,90
100.00 PAPEL SULFITE 0,50 50,00
3.00 COLCHETES 3,50 10,50
14.40 COLA 500G - 500G 2,00 28,80
2.00 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 - 26/6 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 11,80 23,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 TNT CANETA FITA DUPLA FACE DESTACA TEXTO PASTA SUSPENSA 170 G, HASTE METALIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO KRAFT, 06 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, DIMENSÕES 36 X 24 CM, ACOMPANHA VISOR GRAMPEADOR PAPEL SULFITE COLCHETES COLA 500G - 500G GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 - 26/6 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 475,70
21/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 336,20
28/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 139,50
17/01/2023 Pagamento de Empenho 8645/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 139,50
27/03/2023 Pagamento de Empenho 8645/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 336,20
TOTAL 475,70 475,70 475,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.