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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8962 Data de lançamento: 26/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AGUA C/ GÁS 500ML - C/ GÁS 500ML 1,39 16,68
10.00 COPO DESCARTÁVEL 200ML - DESCARTÁVEL 200ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 7,39 73,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2022 AGUA C/ GÁS 500ML - C/ GÁS 500ML COPO DESCARTÁVEL 200ML - DESCARTÁVEL 200ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 90,58
28/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 90,58
04/01/2023 Pagamento de Empenho 8962/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,58
TOTAL 90,58 90,58 90,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.