Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8967 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1600.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 282/2022. |
6,40 |
10.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 282/2022. |
10.240,00 |
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28/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº |
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10.240,00 |
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09/01/2023 |
RELATIVO RETENÇÃO IRRF. |
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-24,58 |
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09/01/2023 |
RELATIVO RETENÇÃO IRRF. |
-24,58 |
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13/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8967/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.215,42 |
TOTAL |
10.215,42 |
10.215,42 |
10.215,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.