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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8967 Data de lançamento: 26/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1600.00 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 282/2022. 6,40 10.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2022 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 282/2022. 10.240,00
28/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10.240,00
09/01/2023 RELATIVO RETENÇÃO IRRF. -24,58
09/01/2023 RELATIVO RETENÇÃO IRRF. -24,58
13/01/2023 Pagamento de Empenho 8967/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.215,42
TOTAL 10.215,42 10.215,42 10.215,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.