Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 942526537015 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
993 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
RÉGUA DE MADEIRA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE REGUA DE MADEIRA PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
66,67 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
RÉGUA DE MADEIRA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE REGUA DE MADEIRA PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
200,00 |
|
|
16/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 039.018.972. |
|
200,00 |
|
10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 993/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1893 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.