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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1443 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. AQUISIÇÃO PNEU RADIAL 175/ 70 R14 PARA VEICULO. INDICE DE CARGA MINIMA 88. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T. DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇAO ESPECIAL. UTILIZAÇAO: VEICULOS MONTANA, DOBLO AMBULANCIA. 365,00 4.380,00
2.00 REF. AQUISIÇÃO PNEU RADIAL 215/75R 17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOES LEVES. Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/ 124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVAIAS DE PISO MISTO, CONTRATO N° 32/2023. 851,00 1.702,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 REF. AQUISIÇÃO PNEU RADIAL 175/ 70 R14 PARA VEICULO. INDICE DE CARGA MINIMA 88. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T. DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇAO ESPECIAL. UTILIZAÇAO: VEICULOS MONTANA, DOBLO AMBULANCIA. REF. AQUISIÇÃO PNEU RADIAL 215/75R 17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOES LEVES. Nº. DE LONAS 12. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/ 124. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVAIAS DE PISO MISTO, CONTRATO N° 32/2023. 6.082,00
16/03/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 4/13580. 6.082,00
24/04/2023 Pagamento de Empenho 1443/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.082,00
TOTAL 6.082,00 6.082,00 6.082,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.