Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2023 |
LINHA (LINHA FERRARI): O VEICULO DEVE SER NO MINIMO UM MICRO/ VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS30MIN DA MANHA, SAINDO DA CIDADE ATE A CASA DE JOSIANE GONCALVES, VOLTANDO POR NERI PAULO SISNANDES, PASSANDO POR NEIVA PEREIRA E IRONI PEDRO ORSOLIN, VOLTANDO PARA A CIDADE, O QUAL EMBARCAM OS ALUNOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. SENDO QUE AS 11HS20MIN DA MANHA COMECA O RETORNO DA LINHA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, ESCOLA DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL MENINO DEUS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO DA LINHA NO PRIMEIRO HORARIO, SENDO QUE NA PARTE DA TARDE FAZ O MESMO PERCURSO NOVAMENTE, POREM INDO ATE A PROPRIEDADE NERI ALVES DA COSTA E LEOMAR PEDRO GAREIS, INDO ATE A PROPRIEDADE DE CECI HEFLER SOARES, SENDO QUE A TARDINHA POR VOLTA DAS 17HS20MIN, SAI DA CIDADE JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, ESCOLA DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL MENINO DEUS, PASSANDO POR CECI HEFLER SOARES, JAIR PEREIRA, LEOMAR PEREIRA GAREIS E NERI SILVESTRE GONÇALVES, RETORNANDO A CIDADE, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 100 KM DIARIOS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM. CONTRATO Nº 037/2023. |
33.352,00 |
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03/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/35. |
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33.352,00 |
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03/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/35. |
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4.548,00 |
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03/04/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1682/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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667,04 |
03/04/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1682/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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90,96 |
03/04/2023 |
Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 1682/2023 |
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-667,04 |
03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-33.352,00 |
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11/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1682/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.457,04 |
02/05/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/38. |
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7.731,60 |
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02/05/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1682/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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154,63 |
09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1682/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.576,97 |
01/06/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/40. |
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10.005,60 |
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01/06/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1682/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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200,11 |
06/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1682/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.805,49 |
03/07/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/45. |
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9.550,80 |
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03/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1682/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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191,02 |
05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1682/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.359,78 |
07/12/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.516,00 |
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TOTAL |
31.836,00 |
31.836,00 |
31.836,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.