Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2023 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA ABASTECIMENTO EM BOMBA PARA USO VEÍCULO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONTRATO N° 004/2023. |
5.120,00 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1/1368. |
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152,02 |
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| 26/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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152,02 |
| 09/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1/1397; 1/1393. |
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441,24 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 1/1416. |
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247,80 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODERIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/1411. |
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152,54 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/1427. |
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216,45 |
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| 06/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, : NF: Nº 1/1435 E CONFORME CUPOM FISCAL Nº 101/146902; |
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205,77 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº Conforme Nota Fiscal Nº 101/147746; |
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252,79 |
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| 24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
152,54 |
| 24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,24 |
| 24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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216,45 |
| 24/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
247,80 |
| 02/05/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº101/148115; |
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244,46 |
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| 03/05/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº101/148770; |
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243,22 |
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| 15/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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252,79 |
| 15/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
205,77 |
| 16/05/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 101/149559; |
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202,68 |
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| 31/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
202,68 |
| 31/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
243,22 |
| 15/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
244,46 |
| 19/06/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº101/151877; |
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254,12 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 101/152297; |
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236,55 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF NºConforme Nota Fiscal Nº 101/152816; |
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222,20 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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236,55 |
| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
254,12 |
| 12/07/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº101/153195; |
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83,98 |
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| 18/07/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 101/153514; |
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203,23 |
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| 24/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
203,23 |
| 24/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
83,98 |
| 24/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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222,20 |
| 28/07/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 101/154382; 101/154257; |
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381,83 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
381,83 |
| 16/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, Conforme Nota Fiscal Nº 101/155353; |
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178,54 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, Conforme Nota Fiscal Nº 101/155979; 101/155611; |
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252,50 |
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| 04/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, Conforme Nota Fiscal Nº 101/156346; |
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235,76 |
|
| 04/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 172/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,57 |
| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
252,50 |
| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
178,54 |
| 14/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/157170; |
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272,81 |
|
| 14/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 172/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,65 |
| 19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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271,51 |
| 19/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido no Pagamento do Empenho 172/2023 |
|
|
0,65 |
| 19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
235,19 |
| 21/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF NºConforme Nota Fiscal Nº 101/157360; |
|
217,58 |
|
| 21/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 172/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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0,52 |
| 28/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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217,06 |
| 06/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, Conforme Nota Fiscal Nº 101/158518; |
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216,96 |
|
| 06/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 172/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
|
|
0,52 |
| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 172/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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216,44 |
| 26/10/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-4,97 |
|
|
| TOTAL |
5.115,03 |
5.115,03 |
5.115,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |