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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 178 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G, CONTRATO N° 5/2023. 1,31 3.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G, CONTRATO N° 5/2023. 3.930,00
01/02/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1404. 3.930,00
03/02/2023 Pagamento de Empenho 178/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.930,00
TOTAL 3.930,00 3.930,00 3.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.