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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2412 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A CONCLUSAO DA 1º ETAPA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, A SER CUSTEADO COM CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE MTUR N° 883937/2019 OPERAÇÃO 1063738-73, CONTRATO N° 54/2023. 179.097,46 179.097,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A CONCLUSAO DA 1º ETAPA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, A SER CUSTEADO COM CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE MTUR N° 883937/2019 OPERAÇÃO 1063738-73, CONTRATO N° 54/2023. 179.097,46
12/06/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 739. 20.536,27
12/06/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2412/2023, 5470 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA 184,83
12/06/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2412/2023, 5470 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA 246,43
12/06/2023 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2412/2023, 5470 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA 677,70
26/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19.427,31
21/07/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR DIOGENES BARBOSA TONELLO, CFE NF Nº 765. 34.212,71
03/08/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR DIOGENES BARBOSA TONELLO, CFE NF Nº 774. 34.570,05
04/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34.212,71
15/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34.570,05
11/10/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR DIOGENES BARBOSA TONELLO, CFE NF Nº 803. 10.177,04
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.177,04
23/11/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 817. 24.097,01
15/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24.097,01
26/12/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 837. 10.251,98
11/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.251,98
12/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 853. 3.656,30
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.656,30
16/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DIOGENES BARBOSA TONELLO, CFE NF Nº 859. 22.242,46
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22.242,46
05/06/2024 REF. 6º TERMO ADITIVO. -2.760,12
31/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 884. 3.357,36
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.357,36
09/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 894, REF. CONTRAPARTIDA 1º ETAPA CENTRO DE CULTURA. 9.421,05
15/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2412/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.421,05
13/12/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA. -3.815,11
TOTAL 172.522,23 172.522,23 172.522,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 12/06/2023 184,83 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar 12/06/2023 246,43 Lançada
INSS - LIVRE 12/06/2023 677,70 Lançada
TOTAL   1.108,96